Ik ben in 2008 gestart en heb mijn administratie toen geboekt in een bepaald boekhoudpakket. Echter heb ik onlangs besloten om met een ander pakket te gaan werken. Ik heb mijn eindbalans van 2008 als beginbalans van 2009 in het nieuwe systeem geboekt en heb de administratie vanaf januari tot nu bijgewerkt. Ik stuit echter op een situatie waar ik geen raad mee weet: ik heb in januari 2009 een aantal betalingen ontvangen van nog openstaande facturen van december 2008. In het vorige boekhoudprogramma is boekjaar 2008 afgesloten met deze openstaande posten (?). Als ik nu deze ontvangen betalingen in mijn bankboek wil boeken kan ik dus niet deze openstaande facturen selecteren. Ik heb ze daarom nog een keer extra in het verkoopboek geboekt met hun originele factuurdatum (2008). Volgens mij gaat het hier al fout

Concrete vraag: hoe kan ik de ontvangsten (2009) van deze openstaande facturen uit 2008 (oude systeem) inboeken in mijn nieuwe systeem?
Hopelijk heb ik mijn vraag een beetje duidelijk kunnen maken.
Ik verneem jullie reacties graag. Alvast hartelijk dank.
M.v.g, Nick.