Hoi,
hier ben ik weer: deze maal met een vraagje over het afsluiten van de boekhouding.
Ik heb een nieuwe beginbalans aangemaakt. Hierop staat de volgende post:
1560 Omzetbelasting betaald: € 9,12 (Credit)
Dit is ontstaan door (naar ik aannneem) afrondingsverschillen in mijn voordeel).
Kan ik deze op de beginbalans laten staan of kan ik heb middels een correctie boeking wegboeken?
In het geval van wegboeken, waar boek ik deze dan naar toe?
Ik hoor het graag.
m.vr.gr.
Ruud.
2
Ruud,
Dat zullen dan wel afrondingsverschillen zijn ontstaan door het feit dat de OB wordt afgerond op gehele € bij de betaling. Dit bedragje kun je dan wegboeken naar Diverse baten o.i.d.
Wellicht handig om dit voortaan elk kwartaal te doen. Stel je hebt de volgende grootboekrekeningen:
Te betalen BTW
Te verrekenen BTW
Afdrachten BTW
Neem vervolgens van de grootboekrekeningen het bedrag over dat je hebt overgenomen op het (electronische) afdrachtenformulier maar dan niet afgerond en boek:
Te betalen BTW niet afgerond
Aan Te verrekenen BTW niet afgerond
Aan Afdrachten BTW afgerond
Per of Aan Diverse baten of b.v. Afrondingsverschillen BTW verschil
Bij de betaling boek je:
Afdrachten BTW
Aan Bank
John
Dat zullen dan wel afrondingsverschillen zijn ontstaan door het feit dat de OB wordt afgerond op gehele € bij de betaling. Dit bedragje kun je dan wegboeken naar Diverse baten o.i.d.
Wellicht handig om dit voortaan elk kwartaal te doen. Stel je hebt de volgende grootboekrekeningen:
Te betalen BTW
Te verrekenen BTW
Afdrachten BTW
Neem vervolgens van de grootboekrekeningen het bedrag over dat je hebt overgenomen op het (electronische) afdrachtenformulier maar dan niet afgerond en boek:
Te betalen BTW niet afgerond
Aan Te verrekenen BTW niet afgerond
Aan Afdrachten BTW afgerond
Per of Aan Diverse baten of b.v. Afrondingsverschillen BTW verschil
Bij de betaling boek je:
Afdrachten BTW
Aan Bank
John