Beste Manisimone, Allereerst welkom op Administratieforum.nl. Administratie-technisch gezien is vooral je kasboek van belang. Ik neem aan dat je kwitaties/bonnetjes/facturen uitgeeft van de ontvangen lesgelden? En daarnaast heb je kosten (bonnen/facturen) die je zowel via kas als bank voldoet. Corre...
Beste Theo, Je doet niks fout, en de voorraden worden niet dubbel geboekt. Immers, je boekt zowel debet als credit op de rekening inkopen, en die loopt dan glad. Je voorraad staat dan op de rekening voorraden. Houd even rekening met de momenten van boeken. Je hebt een boeking bij ontvangst inkoopfac...
Beste Kim, Waar je tegenaan loopt is dat je boehoudprogramma rekent als ware het een inclusief btw bedrag. Dus als je de betreffende bedragen incl btw in de boekingsregels invoert, zou ie goed moeten rekenen. Normaliter is deze instelling (berekening incl of excl btw) afhankelijk van de btw code die...
Beste Stephanie, Deze vraag is te algemeen van aard. Misschien kun je aangeven wat je met de informatie denkt te kunnen gaan doen, voor wat voor een organisatie en mischien wat jou functie is. Daarnaast staat er al heel veel algemene informatie op dit forum, Lees de forumintroductie even door, daar ...
Welkom op Administratieforum. De vraag die je stelt is nogal algemeen van aard, misschien kun je iets specifieker zijn. Wat voor journaalpost gaat het hier om?
Beste Rolanda, Allereerst welkom op Administratieforum.nl. Huiswerkvragen doen we normaliter liever niet, omdat we de achtergrond van de opleiding en vraagstelling niet kennen. Dat maakt antwoorden glad ijs. Zo ook met onderstaande cases. In basis ben ik het eens met de boekingsgangen die jij kiest....
Beste Jo, Om dit te kunnen beoordelen heb ik zicht nodig op je volledige boekingsgang. Ik ga er even van uit dat de boeking bij autoschade als volgt is: Inkoop / crediteuren A/ ontvangsten autoschade (W&V) De daadwerkelijke ontvangst boek je af op Inkoop / crediteuren. Als daar nu een verschil i...
Beste Jo, Als ik het goed begrijp betaal je een inkoopfactuur waarvan de kosten in de holding moeten komen, via de werkmij, right? Goed, de inkoopfactuur boek je dan in de holding: kosten A/crediteuren de betaling in de werkmij: Rekening courant holding A /Bank De inkoopfactuur staat nu open in de h...
Hallo PurpleSky, Ik ben het eens met Ecofin. Er is volgens mij geen wet die voorschrijft dat het memoriaal dagboek daarvoor moet worden, maar voordehandliggend is het wel. In het algemeen is het beter om correctieboekingen te identificeren via memoriaal. Maar, wat is de reden dat je daar van af zou ...
Hallo Daan, Allereerst welkom op Administratieforum.nl. De vraag die je stelt is nogal algemeen van aard. Journaalposten zijn er in vele verschillende vormen. Feitelijk zijn de journaalposten de mutatieregels. Een handvat kan ik je alvast geven: de som van een journaalpost is altijd 0.00. Daarmee is...
Beste Dave, Normaliter boek je aan het eind van het jaar: Te betalen btw 15000 debet A/ Te verderen btw 9000 credit A/ BTW te betalen 6000 credit De betaling in het opvolgende jaar ad 6000 boek je af op BTW te betalen, en die rekening loopt dan af/op nul. Groeten, Tijn
Hallo Izzy, en welkom op administratieforum. Ik neem aan dat je tegen een saldo winst en verliesrekening bent aangelopen. In een beginbalans is dat echter niet erg gebruikelijk, omdat dat alleen de balans is. Waarschijnlijk is dit onderdeel van je eigen Vermogen, resultaat vorig boekjaar, en moet je...
Cadeaubonnen zijn (fiscaal gezien) gelijk aan een uitkering in geld. Het maakt dus niet uit of je iemand € 25,- cash geeft of een cadeaubon van € 25,-.
Ha Lieke, Tuurlijk is dit forum actief ;-) Kleinschalig misschien, maar zeker actief. Op zich kun je de vergoedingen (tot het maximun ad € 1500) in de kosten boeken bij uitbetaling. Als je je verder hodt aan de regelementen omtrend vrijwilligersvergoeding is dat prima. Ga je over de grens van € 1500...
Beste Meeuw, Allereerst welkom op Administratieforum.nl. Cadeaubonnen terugkrijgen van de Belastingdienst, daarvan heb ik nog nooit gehoord. Normaliter is dat loon in natura, waarover loonbelasting zou moeten worden geheven. Ik denk dat men bedoelt dat je die kunt verstrekken, en als (gedeeltelijk) ...
Ha Nick, Je onwetendheid valt best mee volgens mij, en als we allemaal super boekhouders waren konden we dit forum wel opdoeken :D . De memoriaalboeking om de openstaande, prive betaalde post te elimineren had per 31-12-08 (boekjaar 2008) geboekt moeten worden. Dat is niet gebeurd, en dus staat de t...
Ha Nick, Graag gedaan, en dank voor het compliment :D Als ik het goed begrijp het je de openstaande posten uit 2008 in de nieuwe administratie op rekening 'overige tussenrekening' staan. De ontvangsten zullen dan op die tegenrekning moeten worden tegen geboekt. De facturen 2009 worden neem ik aan we...
Ha Nick, Naar mijn inschatting heb je je vraag duidelijk verwoordt, helemaal goed. Wat het probleem is, is dat je met het boeken van de beginbalans ook de openstaande debiteuren hebt geboekt, waarschijnlijk als totaal bedrag, zonder specificatie. Op zich geen probleem, maar de afloop moet wel even c...
Ha Benny, Graag gedaan hoor :D Nee, ik verwacht niet dat je problemen krijgen met een dergelijke stellingname. Het zijn kosten die om de 18 maanden terugkomen, dan is er geen enkele reden om in 5 jaar af te schrijven. Vergelijk het met bijvoorbeeld onderhouds- of schoonmaakkosten of zo. Per jaar kan...