Beste Allemaal,
Zojuist gestart met mijn holding/bv structuur en ik loop tegen een klein boekhoudkundig probleem aan (welke ik uiteraard zelf veroorzaakt heb).
Mijn accountant heeft mij te kennen gegeven 2 aparte administraties te moeten voeren voor BV en Holding.
Zojuist de twee administraties aangemaakt in Snelstart. Ik heb bij de BV een inkoopfactuur geboekt (zeg € 100,- inc. BTW). Echter ik heb de inkoopfactuur betaald via de Holding waar startkapitaal op stond.
Nu moet ik het boekhoudkundig kloppend maken; echter de vraag is hoe? Immers ik kan nu de factuur niet als "betaald" zetten want hij is betaald via de Holding.
Enige suggesties zijn van harte welkom!