Er zijn 237 resultaten gevonden

Beste Robin, Wij werken met fiscale software, en niet met de programmatuur van de Belastingdienst. Ik kan derhalve niet exact aangeven hoe dat in te vullen in dat programma. Je hebt wel een sluitende eindbalans nodig om dat goed in te kunnen vullen. Zo te lezen ontbreekt er nog het e.e.a. in jouw ba...

Beste Koos,

Allereerst excuis voor de late reactie, was er even bij ingeschoten, en dank voor je uitleg, helder. Je redenatie is juist. De € 1000 betaalde OB zul je terug moeten ontvangen, en per saldo heb je € 500 KO regeling.

Mocht je nog vragen hebben. stel ze gerust.

Groeten, Tijn

Hoi Yara, Vervelend, gedoe met betalingen. zelf heb ik daar gelukkig weinig last van, maar indien wel dan schakel ik altijd meteen de gerechtsdeurwaarder in. Incasso bureau's kunnen formeel gezien vrij weinig kwa invorderen. Gerechtsdeurwaarders daarintegen wel. Ik zou een landelijk opererende organ...

Beste Koos, Administratieforum is er voor startende ondernemers, ik krijg het vermoeden dat het hier een huiswerkvraag betreft, maar evengoed zal ik een lampje laten schijnen. Zoals ik het lees heb je geen teruggaaf van € 1000, maar van € 700, het bedrag wat je per saldo betaald hebt. Uiteindeli...

Beste Jo, Als loon achterstallig is, blijkt dat uit de salarisadministratie, en staat er normaliter nog een bedrag open op de rekening netto lonen. De daadwerkelijke betaling boek je dan hierop af. Ik weet niet of je een salarisadministratie voert, en zoja hoe. Kwa kosten toerekenen op boekjaren kan...

Hoi Sam, Het klopt wat je schrijft. Factuurdatum is leidend voor de BTW aangifte. Bij facturatie in het nieuwe jaar wijkt je BTW idd af van de berekende BTW op je omzet. Als het goed is is dit verschil gelijk aan de omzet die je in het nieuwe jaar factureert, en evt ook de omzet uit het jaar daarvoo...

Hoi Sam, Ik zie dat dit topic helemaal niet is opgepakt, excuis! Bij een VOF moet de volledige jaarrekening worden opgegeven, en vervolgens pro rata verdeeld worden over de vennoten. Ikzelf doe dat met fiscale software, en daarin kun je de aandelen opgeven en wordt dat netjes doorgerekend. Eerlijk g...

Hoi MariooZ, Allereerst welkom op het forum. De vraag die je stelt heeft te maken met kosten van afschrijvingen welke niet daadwerkelijk betaald worden. De aanschaf is al geboekt, en ook een gedeelte van de afschrijving. Punt is nu om de afschrijving van het lopende jaar te boeken. Dat doe je normal...

Adri, Dergelijke cases zijn niet de specialisatie van dit forum. Het zijn wel gerelateerde onderwerpen, maar zo specifiek, en omgeven door verschillende regelgevingen dat ik niet verwacht dat je hier snel antwoord op zult krijgen. In ieder geval succes met je situatie, als je vragen over de administ...

Beste Dungeon,

Dat is moeilijk in te schatten op basis van de gegevens die bekend zijn. Ik neem aan dat je een webshop hebt? Welke producten verkoop je?

Normaliter zou ik het logisch vinden om gewoon productprijzen te voeren, en verzendkosten separaat vermelden en berekenen.

Groeten, Tijn

Beste Henk, Zo te lezen blijft het verschil in ontvangen intrest op de balans staan in 2010 na ontvangst van de werkelijke intrest. Als alle aangiftes al gedaan zijn zou ik dat niet voor dat bedrag aanpassen, en dat in 2010 boeken ten bate van de rekening ontvangen intres V&W. Dan loopt als het ...

Beste Tiaba, Dat hangt er vanaf in welke hoedanigheid de overboekingen gedaan worden. Als het rekening courant boekingen zijn, dan via de rekening courant, als het fundings zijn, dan waarschijnlijk boeken op agio in de werkmij, en op deelnemingen in de holding. Mocht je nog vragen hebben, post ze ge...

Hallo Diantee, De verkopen en de inkopen boekt je m.i. correct, voor zover ik dat kan beoordelen. Wat mij niet duidelijk is zijn de 'uitbetalingen', ik neem aan dat dat de prijzen zijn die je aan de klant moet betalen. Gaat dat wel van jouw kosten af..? Verreken je die prijzen dan niet met de staats...

Beste, Ik werk niet met Davilex, maar het probleem waar je op stuit is dat je geen directe boekingen op subadministratie-rekeningen mag doen. Als je op de grootboekrekening bank wilt boeken zul je dat via het betreffende bank-dagboek moeten doen, zo ook crediteuren, via het inkoop dagboek. Evt boeki...

Hoi Vanessa, Bij de inkoop boek je: voorraad te vorderen btw aan/ crediteuren De verkoop boek je als volgt: debiteuren aan/ af te dragen btw aan/ voorraad Je koopt dus in met btw welke aftrekbaar is, bij verkoop breng je ook btw in rekening welke je afdraagt. Per saldo is het saldo btw dan nul. Hoop...

Beste Dennis,

Welkom op Administratieforum, en om direct antwoord te geven op je raag: nee, dat is niet nodig. IB is een prive aangelegenheid, en de betaling daarvan hoef je dan ook niet te verantwoorden in de administratie.

Groet, Tijn

Beste Jo,

Ja, deze boeking is op zich correct, hoewel kort door de bocht. Eigenlijk zou de bankboeking gecorrigeerd moeten worden per 1-1-2010, (dus opheffen met bank A/4150, en weer opboeken met crediteuren A/bank).

Groet, Tijn

Hoi Frenk,

Wat bedoel je precies met overname van een administratie? Hebben jullie een bedrijf overgenomen? Of neem je de administratie over van een andere boekhouder / administrateur?

Graag wat nadere info, zodat we gericht kunnen antwoorden.

Tijn

Duiker, de boekingsgang is correct, voor zover ik dat kan beoordelen op basis van de gegeven informatie.
Mocht je nog specifieke vragen hebben, post ze gerust.

Tijn

Ga naar uitgebreid zoeken